2、柜员受理提出借方业务,需在客户提交的进账单第一联加盖()。
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柜员办理预填单业务后,日终整理凭证时,若同一客户同时预填多笔业务,《业务申请确认单》(第一联)应与()凭证配套保管。
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进账单用于客户在本行存支票使用时,一式三联,受理业务时,第一联加盖()返还客户作回单。
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客户提交银行承兑汇票、托收凭证(一式五联)。柜员审查无误后,托收凭证第一联盖()后退客户
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漫游汇款业务,柜员受理()业务,应审核客户提交的有效身份证件。
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办理结汇业务时,柜员受理客户提交的结汇有关凭证,经审核无误后通过()交易进行录入
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大额支付系统汇兑录入成功后,需在结算凭证第一联上记录凭证提交号并交其他临柜复核,结算凭证第二联作为借方凭证。可能产生的会计分录正确的有()
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客户提交银行承兑汇票、托收凭证(一式五联)请求银行办理托收时,柜员审查无误后,托收凭证第一联应盖()后退客户
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提出借方票据时,柜员根据客户提供的凭证,启动()交易进行录入后产生复核号,复核柜员根据复核号复核确认提交主机成功系统自动登记提出登记簿。
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客户办理速汇通业务,收款人称至今未收到,柜员受理客户提交的查询后,启()交易办理查询。
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柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务,必须审核客户提交的有效身份证件。
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支票业务操作中各联凭证用途:支票作借方凭证入账,进账单第一联加盖转讫章作回单交给出票人,第二联进账单作为汇兑贷方凭证,第三联作附件。
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个人活期存款转账存入需审核客户提交的转账凭证是否填写正确,若以单位存款账户的转账支票存入时需同时填写进账单,进账单第一联加盖()。
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柜员受理客户提交的结汇有关凭证,通过2006交易进行录入。如果涉及的是外钞,借方账号(),贷方账号可以录入也可以不录入账号,录入则人民币为转账,不录入则人民币为现金
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客户提交他行支票和三联进账单,柜员对票据要素及背书栏签章审核无误后,第一联进账单加盖()退客户。
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纳入集中处理的业务,受理柜员在审核无误的业务委托书回执单、进账单或其他业务凭证的客户联上加盖“()”,交客户留存。
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柜员受理失票人自收到挂失止付通知书之日起12日内主动申请解除挂失,提交的银行汇票第二,三联和银行受理挂失时交给失票人的受理回单(“挂失止付通知书”第一联)。应进行业务审核()。
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受理“收方上柜”业务时,相关内容审核完毕后,柜员应将第一联进账单加盖()交持票人。
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受理现金管理系统网内转账付款业务,确认柜员对客户提交的支付凭证必须审核()。
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柜员受理客户提交的一式三联“挂失止付通知书”。进行银行汇票挂失的业务审核()。
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受理本行(社)开户的持票人交来的跨系统银行签发的汇票时,进账单第一联应加盖()。
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如出售的重要空白凭证为支票时,柜员需在支票上加盖()、()及()后,连同第二联凭证出售单交领用单位,由领用单位当面点收,第一联凭证出售单加盖业务讫章后作记账凭证。
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同一预判流水号的业务传票按的顺序,由审核柜员负责整理。a.打印有受理柜员流水号的业务凭证b.系统打印的其它凭证(含回传影像凭证)c.客户提交凭证(先借方后贷方)()
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小额支票影像业务,营业机构收到客户提交的支票、进账单,应按有关规定进行审核。审核无误后柜员使用“6820支票影像截留”交易处理()
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柜员在受理客户办理单位通知存款销户时,需将留存的开户证实书的第三联、开户申请书的第二联、一份协议书和客户提交的开户证实书第一联、另一份协议书进行核对,无需核对客户的预留印鉴。()