未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符或银企对账不符,未按规定处理的,给予警告或记过处分;造成不良后果的,给予记大过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。()
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客户确认反馈对账结果,应注明“相符”或“不相符”,不相符款项应逐笔列示明细、交易时间及方向,并在对账回单上加盖预留印鉴。()
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银企对账考核:未及时处理和查明未达账款项原因,出现经济赔偿案件、造成损失的,扣()分.
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风险监管员须按()对银企对账情况逐笔进行核对,保证对账真实有效,核对无误后应在银企对账单上签字确认,并将对账中发现的异常情况及时上报县联社风险管理部。
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在银企对账期间,营业柜台人员应定期调用()交易,查询未回收和已回收但对账不符的情况,及时联系客户进行催收或向客户提供明细对账数据。
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若客户不能在对纸质账回单上加盖预留印鉴的,应在签订《对账服务协议》时约定只加盖单位公章或法定代表人章。()
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向客户发出纸质对账单,应要求客户在收到对账单之日起()工作日内反馈加盖对账协议中约定客户预留印鉴的纸质对账回单.
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对于签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票,银行除退票外还要按票面金额处以()的罚款。
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签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票,按票面的金额对其处以()但不低于1000元的罚款。
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未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符,造成严重后果的应给予()处分。
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客户未加盖印章或核印后不相符的对账回单,应在()个工作日内与客户联系,要求客户重新加盖印章,或出具加盖协议约定印章的证明
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对签发()或印章与预留印鉴不符的支票,银行除退票外并按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。
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银企对账中,客户反馈为余额不符或明细不符的账户,应由账户开户行的管辖分(中心支)行核查岗在()个工作日内对不符账户进行核对或查明原因。
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银企对账对账不符的核查工作应由管辖分(中心支)行设立专职或兼职的对账不符核查岗进行核查,不得返回账户开户行处理。
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《银企对账服务协议》和《银企对账要素表》由()审核签章,并加盖业务办讫章。
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在银企对账中,账务核对发现的不符账项,要于()工作日内查明原因。属于本行错账的,应经()确认后及时调整;发现可疑账务的,要及时向上级报告,并妥善处理。
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监督中心内设的银企对账中心对收回对账单中的未达账项逐笔核查,确认未达原因。发现异常情况,应立即()
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银企对账不符,未及时处理的,给予有关责任人员()处分。
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签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票,按票面的金额对其处以(),但不低于()的罚款。
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签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票,按票面的金额对其处以()但不低于1 000元的罚款。
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银企对账在核查未达账项的过程中,,发现异常情况应立即向主管领导汇报,,不得与开户网点直接联系()
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针对对账单回执上注明的“余额核对不符”情况,分行业务营运部对账人员应填制《渤海银行银企对账余额不符查询查复书》(附件)于一个工作日内通知账户所属营业机构,营业机构应在()个工作日内逐笔核查未达账项或疑义账项,查明不符原因
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未及时发现银企对账回单加盖印章与预留印鉴不符,造成严重后果的;给予有关责任人员警告至撤职处分()
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银企余额对账单所载印鉴电子验印原则()
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《关于规范部分柜面业务操作的通知(晋商银办〔2019〕2号)》关于银企对账的规定,单位客户向分行提交的对账单补打申请上须加盖单位预留公章,分行应对加盖的公章进行电子验印识别并加盖()戳记。
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