柜面人员相互调剂现金,对扎把的现金不用清点细数,只需对零钞清点细数即可。
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清点现金时应坚持一笔一清、按卷别顺序由大到小点捆、卡把、核验大数、清点细数。
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营业机构日结前,普通现金柜员将尾箱中残损币、成把的钞币、()以上非成把钞币全部上交库管员(龙头柜员)。库管员(龙头柜员)清点整理、核对无误后办理调拨。
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小张与小王是某银行网点自助设备的管理员。某日,两人在对所在网点的取款机清机时,将柜台收入的现金用B类点钞机清点后,加入钞箱内。当日客户刘先生在该设备取款后,对其中的一张纸币真伪存在怀疑,故到该行柜面进行咨询,经柜面工作人员鉴定为假币。柜面人员为避免客户投诉,用自己的钱换下了客户手中的假币,并将假币做撕毁处理。该案例中违反规定有()
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现金收款应做到先核验大数,后清点细数。
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现金清查时,一般应组成清查小组并负责现金清查工作,清查人员清点现金时,必须有出纳人员在场。
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现金整点标准中的捆紧,要求扎把的腰条应在票面的()处扎紧;一捆票币用绳捆扎成双十字型后,用手提绳,绳索绷直,票币不移动为准。
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柜员受理本行开户的单位客户在柜面办理现金缴款业务,审核客户填写的现金交款单要素并清点现金无误后,启“1102单位活期存入”交易办理,核算的会计分录为()。
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柜面自行处理单位现金存入定期(通知)存款时,柜员审核《现金存款凭条》、清点款项无误后,使用“()单位定期(通知)存款现金存入”交易处理,打印《单位定期(通知)存款证实书》。
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对已在系统登记的现金、有价单证和重要空白凭证等柜员尾箱物品进行调剂时,交接双方必须在监控录像下清点核实交接物品,营业终了时还应通过系统进行调剂处理。
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某日,客户A到甲银行柜台存款,柜员B按规定进行清点现金,清点数额为1800元整,并向客户征询是否存款1800元整。客户听后大怒,说他明明带2000元整来存款,怎么到柜台里面就变成1800元,并说银行柜面人员私吞他的200元,对甲银行产生强烈不满。请说出你对该事件的处理技巧。()
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在收取客户提交的现金时,银行经办人员必须在客户视线和视频监控范围内认真清点现金,对大额现金存款业务或零币业务,应提醒客户关注现金清点过程()
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现金收款应做到:先核验大数,后清点细数。当面点清、一笔一清,按券别录入,超权限现金收款必须经有权人授权并复核,联机打印现金存款凭证。
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柜面人员清点现金应按照“三先三后”的程序操作,“三先三后”是指()
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现金送存时,首先由出纳人员清点票币,将同面额的纸币摆放在一起,按()为一把整理好,不够整把的,从大额到小额顺放。
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同一网点柜员尾箱现金可相互调剂使用,调出方或调入方均可发起现金调拨业务。
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现金收入清点细数时包括()。
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柜面现金交接时,对()面额以上的大票,必需全面清点。
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办理柜面现金存款业务时,应将现金按券别依次逐张清点细数并辨假,在清点过程中要坚持()的操作原则。
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兼任库管员的综合柜员将自己尾箱中的现金上缴时,以下需由另一名管库人员一人清点细数的情形有()
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各级行开封领入的成捆现金时,必须在监控范围内进行,并对开封的现金做到()细数,清点结束前不得扔掉现金封签及扎把条
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根据总行《现金业务办理暂行规定》,查库责任人清点现金时,整捆和整把现金应按照不低于()的比例抽取把数(至少抽取一把)逐张清点抽查;不足把的零散现金必须逐张清点
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现金收入清点应“先核卡大数,再清点细数”,每笔业务办妥之前,可以与内部钞券调换()
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机构尾箱经管人接收各柜员调剂的成捆、成把现金,核对大数无误,接收交易确认,接收不成把的零散现金需要机构当面清点()
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《晋商银行柜面人民币现金收付管理办法》规定,营业网点柜面现金付款中,客户清点发现差错,必须严格复查,同时报当地公安机关,经证实确系错款,当场办理多退少补手续。()
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