被审计单位设计的下列关于货币资金的内部控制中,以下不存在重大缺陷的是( )。

A . 现金收入当日存入银行,未经财务主管批准不得坐支 B . 对重要的货币资金支出业务.实行集体决策审批 C . 指定专人保管财务专用章,签发支票的个人名章由其本人保管 D . 指定独立人员每月核对银行账户,编制银行存款余额调节表

时间:2022-10-23 00:17:49

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