内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
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商业银行内部控制的监督、评价部门应当独立于(),并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
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私募基金管理人的( )应当独立地履行对内部控制监督、检查、评价、报告和建议的职能,对因失职渎职导致内部控制失效造成重大损失的,应承担相关责任。
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《作业场所职业健康监督管理暂行规定》规定,职业危害控制效果评价报告、职业危害防护设施验收批复文件应当报送建设项目所在地卫生监督管理部门备案。
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()是指银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
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反洗钱内部控制的检查,评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
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私募基金管理人的()应当独立地履行对内部控制监督、检查、评价、报告和建议的职能,对因失职读职导致内部控制失效造成重大损失的,应承担相关责任。
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商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。
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内部控制的检查、评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门,直接操作人员与间接控制人员必须适当分开,并向不同的管理人员报告工作。()
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内部审计是指单位内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过单位内部独立的审计机构和审计人员审查和评价本部门、本单位财务收支和其他经营活动以及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进单位目标的实现。内部审计主要包括的内容有( )。
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银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向()报告的渠道。
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承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于证券公司其他部门,属于证券公司内部控制的()原则。
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承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于证券公司其他部门
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。
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商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。()
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()是指托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内部控制制度的检查、评价部门必须独立于内部控制制度的制黪定和执行部门。
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各级建设行政主管部门及其委托的建设工程安全生产监督机构应当把()对工程项目施工安全重大危险源的识别、控制与管理情况作为企业安全生产条件评价的一项重要内容。
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商业银行内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密联系,共同分析出现的新情况和新问题,以便内控体系作用的充分发挥。
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内部控制的监督、评价部门应当()内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
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根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门。
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基金管理人应当建立有效的()制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度的落实。
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理财计划的内部监督部门和审计部门应当独立于理财计划的运营部门()
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。()
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反洗钱部控制的检查、评价部门不应当独立于部控制的制定和执行部门。()
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()是指托管人托管的基金资产.托管人的自有资产.托管人托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内部控制制度的检查.评价部门必须独立于内部控制制度的制黪定和执行部门。
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