下列选项中,负责组织检查、评价内部控制的健全性和有效性,督促管理层纠正内部控制存在问题的部门是()。
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评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有()。
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甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
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下列选项中哪些不属于地震安全性评价的工作内容?()
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单位负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。
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行政事业单位应当建立健全(),明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限,规定内部监督的程序和要求,对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。
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2006年中国保监会制定的《寿险公司内部控制评价办法(试行)》要求寿险公司从健全性、合理性和有效性三个方面对每一项评估点进行自我评估。按照对评估点健全性、合理性和有效性的要求,分析2003年中航油在石油期权交易上的巨额亏损,可以发现该巨额亏损是中航油石油期权交易的风险管理体系缺乏()的结果。
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下列选项中,()就是通过评价企业的经营业绩,审视战略的科学性和有效性。
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行政事业单位的财务负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。
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商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。
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《审计指引》中重申建立健全和有效实施内部控制,下列各项符合《审计指引》要求的是()。
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《商业银行内部控制指引》规定由()负责建立并实施充分而有效的内部控制体系,负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况。
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下列选项中,属于证券公司申请融资融券业务应当具备的条件有( )。 Ⅰ.财务状况良好,最近2年各项风险控制指标持续符合规定 Ⅱ.有拟负责融资融券业务的高级管理人员和适当数量的专业人员 Ⅲ.具有证券经纪业务资格 Ⅳ.证券公司治理结构健全,内部控制有效
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城市商业银行的()负责建立和维护健全有效的内部审计体系。
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行政事业单位财务负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。()
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下列选项中,()不是过程控制负责人评价报告审核的内容。
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单位财务部门负责人对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。
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《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。
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对企业内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估涉及内部控制的哪个要素()
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下列选项中,应对商业银行内部控制的有效性负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担责任的是()。
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下列选项中属于地震安全性评价报告内容的是()。
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对内部控制的健全性和有效性进行评价是:(1.0分)
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建立健全和有效实施内部控制评价内部控制有效性是企业( )(或类似决策机构)的责任。
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建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性。管理层是负责监督的责任,董事会是负责实施的责任。()
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()对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。
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