银行业金融机构应当与外审机构充分沟通,了解审计进展情况,及时将审计过程中出现的重大事项报告银行业监管机构()
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外审机构存在下列情况之一的,银行业金融机构不宜委托其从事外部审计业务:()。
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审计机关组成审计组时,应当了解审计组成员可能损害审计独立性的情形,并据情采取下列哪些()措施,避免损害审计独立性。
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银行业金融机构内部审计工作应当()经营管理,以风险为导向,确保客观公正。(《银行业金融机构内部审计指引》第5条)
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内部审计机构应当把结果沟通的有关书面材料作为()归档保存。
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商业银行应建立()机制。对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至相关上级机构并归档保存。
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主监管员应当在充分了解被监管机构的基础上,在每一个监管周期之初制定()
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银行应充分了解境外分支机构、附属机构及其业务所在国家或地区与流动性风险管理相关的(),充分考虑流动性转移限制和金融市场发展差异程度等因素对流动性风险并表管理的影响。
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银行业金融机构应当公开绿色信贷战略和政策,充分披露绿色信贷发展情况对涉及重大环境与社会风险影响的授信情况,应当()披露相关信息,接受市场和利益相关方的监督必要时可以聘请合格独立的第三方,对银行业金融机构履行环境和社会责任的活动进行评估或审计。
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银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发〔2005〕17号)规定,银行业金融机构坚持相关的行务管理公开制度。对薄弱环节要定期自我评估,并请外审机构进行()。
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根据《银行业金融机构内部审计指引》,内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行()。
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根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构内部审计工作应当()。
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银行业金融机构对合格外审机构的评估包括但不限于以下因素:()。
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商业银行内部控制评价时,了解被评价机构内部控制体系主要通过()等方法进行,以初步评价被评价机构内部控制体系的充分性和合规性。
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评估外审机构存在下列()情况.商业银行不宜委托其从事外部审计业务。
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在信息科技进行审计时,需实施外部审计前,应与外部审计机构进行充分沟通,详细确定审计范围,不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查。
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内部审计机构不应当把与被审计单位进行审计结果沟通的有关书面材料作为审计工作底稿归档保存。()此题为判断题(对,错)。
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银行业从业人员应当根据监管规定和所在机构风险控制的要求 对客户所在区域的信用环境 所处行业情
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《商业银行内部审计指引》要求,商业银行应建立__。对审计对象提出异议的审计结论,应及时进行沟通确认,根据内部审计章程的规定,将沟通结果和审计结论报送至相关上级机构并归档保存()
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各银行业金融机构要主动开展个人首套自住房贷款,稳妥进展二手房贷款市场。首付款比例应当依据()确定。
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期货经营机构向投资者销售产品或者提供服务时,应当充分了解投资者信息。了解投资者信息的途径有()
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外审机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过;超过的,银行业金融机构应当要求外审机构更换签字注册会计师()
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银行业金融机构可以委托负责其外部审计的外审机构提供多样化咨询服务()
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外审机构存在欺诈和舞弊行为,在执业经历中受过行政处罚、刑事处罚且未满的,银行业金融机构不宜委托其从事外部审计业务()
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银行业金融机构应当委托具有独立性、专业胜任能力和声誉良好的外审机构从事审计业务。合格外审机构应具备的条件有()
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