内部审计机构负责人应()检查审计计划的执行情况。
相似题目
-
总行直属机构、审计分部、总审计室负责人的办公用房()执行。
-
银行业金融机构()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划等,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。
-
理财计划的内部监督部门和审计部门应适时对理财计划的运营情况进行监督检查和审计,并直接向()报告。
-
总行审计部对代销业务各条线主管部门和经营机构在合作机构准入管理过程中的日常工作履职情况和监控管理工作执行情况实施监督检查,并由()协助其进行检查。
-
审计计划不需要审计机构负责人批准、审计计划经批准后还允许随意变动。
-
审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核。
-
项目审计计划和审计方案应在()编制完成,并经内部审计机构负责人批准。
-
建立由内部审计等监督检查部门对各部门、各分支机构及其各岗位全面监督反馈的第()道防线。内部审计和合规监察等监督检查部门独立于其他部门,并对内控制度的执行情况实施检查和反馈。
-
内部审计机构负责人应根据()规划审计项目执行的先后顺序。
-
内部审计机构和人员应保持(),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
-
内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度,规划审计项目执行的先后顺序。
-
内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
-
下列属于国家审计署的主要职责有()。 ①主管全国审计工作 ②按规定对省部级领导干部及依法属于审计署审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计 ③协管地方各级审计机关负责人 ④检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题
-
计划审计工作十分重要,对于任何一项审计业务,注册会计师在执行具体审计程序之前,都必须根据具体情况制定科学、合理的计划,使审计业务以有效的方式得到执行。以下说法中正确的是()。
-
商业银行应在()设立专门的信息科技风险审计岗位,负责信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等进行审计。
-
内部审计机构和人员应保持独立性和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
-
组织适当管理层应结合实际情况,建立、实施外部评价制度。内部审计机构负责确定外部评价机构。
-
计划审计工作十分重要,对于任何一项审计业务,注册会计师在执行具体审计程序之前,都必须根据具体情况制定科学、合理的计划,使审计业务以有效的方式得到执行。以下说法中正确的是( )。
-
依据《邮政金融资金案件责任查究规定》,一级分行、市(地)分行和一级支行审计部门负责人或审计工作负责人在邮政金融资金安全管理中的主要责任之一是负责组织对辖属机构和二类、代理网点邮政金融工作进行检查,及时将检查情况通报同级邮政企业A、正确
-
证券期货业机构应当将各级机构贯彻执行反洗钱内部控制制度情况纳入内部审计和检查,尤其要加强对以下哪些核心制度执行情况进行检查,对发现的问题及时进行通报、跟踪整改和责任认定()
-
内部审计机构负责人应当定期检查审计计划的执行情况。---审计部()
-
A注册会计师负责审计甲公司2015年度财务报表,甲公司是一家生产和销售集成电子芯片的制造企业,主要存货为芯片和贵金属。审计项目组实施存货监盘的部分事项摘录如下: (1)A注册会计师在审计工作底稿中拟定的监盘程序包括:①评价甲公司的存货盘点计划;②观察管理层制定的盘点程序的执行情况;③检查存货。 (2)考虑到甲公司的存货存放在多个地点,A注册会计师要求甲公司提供了一份存货存放地点清单,并直接据此确定
-
某单位是实行国库集中支付的行政单位。2015年3月,审计机构对该单位2014年度预算执行情况展开检查,了解到以下情况: ()
推荐题目
- 通常由很细的颗粒构成的砂岩地层渗透率();某些裂缝性碳酸盐岩地层,岩石本身致密,渗透率却()。
- 当某级旋风筒发生粘结堵塞时,锥体下部负压()。
- 去除白细胞和血小板,肝炎病毒和抗A、B抗体的红细胞属于()
- 设置大型户外广告设施应符合什么条件?
- 屈曲肢体加垫止血法。
- 融易通卡口头挂失后,客户须在()个工作日内持有效身份证件到营业网点补办正式书面挂失手续
- 土地费用估算主要包括()。
- 短效巴比妥类包括()
- 火灾报警控制器操作面板上具有“记录检查”键,按下此键可以查看系统存储的各类信息,以了解每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。
- 一位成年男性病人因胆囊结石、胆囊炎,行腹腔镜胆囊切除术,术后恢复正常饮食。术后第4天,患者突然出现全腹疼痛、恶心、低热。白细胞数升高。X线腹平片显示肠梗阻征象。该病人的可能处理下列哪一项最直接()