审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()

A、登记现金日记账与登记银行存款日记账 B、登记银行存款日记账与核对银行对账单 C、登记银行存款日记账与保管空白支票 D、保管空白支票与保管财务印章 E、登记现金日记账与登记现金总分类账

时间:2022-10-28 15:35:55 所属题库:审计师(综合练习)题库

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