审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()
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注册会计师在对被审计单位预测和预算进行评价时,下列各项中,需要注意的有()。
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对被审计单位预测的评价,是注册会计师评价管理层对被审计单位持续经营能力评估的重要方面。在评价被审计单位编制的预测时,需注意的问题包括()。
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内部审计可以对被审计的对象进行评价。
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注册会计师在对被审计单位选择和运用会计政策进行评价时,可能需要关注下列事项()
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下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()
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注册会计师在对被审计单位预测进行评价时,下列各项中,需要注意的有()。
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审计报告是审计人员对被审计单位经济活动的什么内容进行审查评价,做出审计结论的书面文件?()
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内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,而其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,注册会计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。
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审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。
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对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的内部控制测试程序有()。
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张注册会计师负责审计甲公司2015年财务报表。了解甲公司货币资金内部控制后对内部控制进行了评价。以下事项中,存在缺陷的是()
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审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()。
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注册会计师可采用()的方法记录对被审计单位内部控制的了解和评价。
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在对被审计单位的主营业务收入进行审计时,注册会计师应重点关注的与被审计单位主营业务收入的确认有密切关系的日期包括()。
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对被审计单位存贷业务进行审查时,有效的审计程序有哪些?
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注册会计师对被审计单位已发生的销货业务是否均已登记入账进行审计时,常用的控制测试程序有()。
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在确定审计业务的人员配备要求时应该考虑以下哪项内容?Ⅰ.内部审计部门的时间约束;Ⅱ.被审计领域的性质和复杂性;Ⅲ.对被审计领域的上一次审计距离现在有多长时间;Ⅳ.审计师对审计该领域的偏好程度;Ⅴ.对被审计业务开展初步风险评价的结果。
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内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,审计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。()此题为判断题(对,错)。
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审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。要求:(l)被审计单位的货币资金内部控制制度
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案例三(一)资料2018年1月,某审计组对丙公司2017年度财务收支进行了审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员对货币资金业务内部控制开展调查,了解到丙公司采取的控制措施有:(1)出纳负责填写支票;(2)会计负责登记银行存款日记账和总账;(3)财务主管负责保管支票和印章;(4)出纳每日清点现金,做到账
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内部审计可以对被审计对象进行评价()
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风险识别审计包括对被审计单位所面临的风险进行识别、对被审计单位的风险识别工作进行评价二个方面的内容()
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在开展风险管理整体情况审计时,审计师可采取抽样检查、资料分析、询问、查阅档案、座谈、现场考查、调查问卷等方式对被审单位进行审计评价()
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11、对被审计单位重大决策的合理性进行审计,反映了审计的经济评价职能。
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