在合规系统内控评价模块中,总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由()系统管理员赋予。分行部门(支行)内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由()系统管理员赋予。
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寿险公司分类监管是对寿险公司综合评级的一种监管方式。监管部门通过综合评价、考核寿险公司的偿付能力、公司治理、内控和合规风险、财务风险、资金运用风险、业务经营风险等情况,对寿险公司进行评价和分类,并据此采取不同的监管措施。在业务经营风险指标中,除了退保率、保费继续率之外,还包含的指标是():①营销员12个月留存率;②佣金及手续费率;③投诉率;④业务及管理费用率。
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内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发,只面向内控合规部门使用。
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将合规评价结果纳入人事考评和绩效考核评价体系,确立正向激励机制,充分体现内控合规优先原则,属于内控合规管理程序中的()。
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对规章制度起草、审核、发布、评价、修订、废止等实施统一管理,确保合规性、有效性、操作性和相互协调性,属于内控合规管理程序中的()。
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对员工和机构的经营管理活动进行合规检查和评价,建设合规经营管理的长效机制,属于内控合规管理程序中的()。
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在合规系统中,内控缺陷模块共分为()6个子模块。
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合规内控与操作风险管理系统中的操作风险管理模块包括()
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年终前,各级行内控合规部门要对本年度的检查计划执行情况进行总结评价,应开展的工作包括()。
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在合规系统中,内控评价档案管理分为以下几个子模块()
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法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()
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以下不属于一级分行测试模板内部监督中内控合规管理控制评价环节评价点的是()。
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保险公司内部审计部门对公司及所属单位内控体系以及风险管理体系的()进行监督、检查、评价。
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在内控合规管理信息系统中,以下哪些操作必须由内控合规部门完成()。
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合规内控与操作风险管理系统中风险与控制识别功能模块需对以下哪些项目进行评估()
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为加强检查计划的执行管理,提高工作质量,各级行内控合规部门应从()等方面开展检查项目评价。
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按照《内部控制评价管理办法》规定,对总行被评价对象进行综合打分,将被评价支行或条线管理部门按内控水平的高低分为()。
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在内控合规管理信息系统中,用户可通过()功能查询被评价行及辖属机构的内控评价结果,逐级查看计分表及检查底稿等信息。
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在合规内控与操作风险管理系统的违规积分认定模块中,违规积分状态不包括()
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本行案件风险排查工作应按总结报告,各检查牵头机构通过内控、合规、案防与操作风险“四合一系统”于前报送包括基本情况、取得成效、发现问题、采取措施和工作建议等内容,总行合规管理部汇总形成全行案件风险排查报告后上报监管部门()
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关于员工违规行为的积分管理,总行其他部门的主要职责包括领导内控合规部门完善员工轻微违规行为积分管理相关制度及工作机制。()
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内控合规部门、风险管理部门、信息科技部门、综合管理和支撑保障部门是()防线,承担洗钱风险管理的牵头推动、监督检查、考核评价、支撑服务等职责。
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以下为合规内控与操作风险管理系统的主要模块的有()
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对个人年度违规积分达到20分(含)以上的,由总行或一级分行业务归口管理部门给予通报批评,并将名单报同级内控合规部门。()
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分支机构知悉或应当知悉案防信息后,应于内将案防信息报告(附件1)逐级上报至总行内控合规部门()
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