下列被审计单位的控制中,与审计无关的控制是( )。
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下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是()
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下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()。
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内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,而其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,注册会计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。
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下列有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的是()。
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下列各项中,关于注册会计师对被审计单位内部控制审计出具非无保留意见的内部控制审计报告的说法中不恰当的是()。
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内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,审计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。()此题为判断题(对,错)。
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