以下审计证据中,属于内部证据的有( )。
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审计证据包括以下哪几种()。(内部审计具体准则第3号――审计证据)
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下列各项审计证据中,属于内部证据的有()
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下列审计证据中,既属于书面证据,又属于内部证据的是()。
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下列各项中,属于审计证据在质量上方面应满足的特征的有()。
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关于获取审计证据问题,以下表达恰当的有()。
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属于内审计证据的有()
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从审计证据的来源看,证据可分为:内部证据、外部证据、亲历证据,其中内部证据证明力最弱。
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在内部控制审计中,注册会计师为了形成对内部控制有效性的意见的证据,需要从以下来源获取的证据,其中不恰当的是()。
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审计人员所收集的有关被审计单位管理人员的素质、内部控制情况的证据,属于()。
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审计计划流程的一部分是收集关于组织内部控制的证据。以下哪项不是评估内部控制效果的证据?()
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在实施遵循性审计的过程中,内部审计人员应获取充分、相关、可靠的审计证据,并记录于()中。
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李注册会计师计划获取被审计单位甲公司2015年度财务报表中与“登记入账的销售交易真实性”相关的内部控制运行有效审计证据,下列控制测试程序不能够达到该审计目标的有( )
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注册会计师在获取审计证据时,以下做法中错误的有( )。
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对于各类固定资产,注册会计师应该获取不同的证据以确定其所有权,以下关于注册会计师获取固定资产不同审计证据来证明其所有权的说法中,正确的有()。
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下列审计证据中,属于外部书面证据的有()。
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以下审计证据中,属于内部证据的有()。
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下列审计证据中属于审计人员亲历证据的有()。
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审计证据包括会计记录中所含有的信息,那么以下属于会计记录的有( )。
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下列各项审计证据中,属于来自被审计单位内部证据的有()
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为了提高ABC公司2010年度财务报表审计业务的工作效率、确保审计的效果,注册会计师总是希望尽量利用以前测试某项内部控制的结果和证据。以下相关说法中,正确的是()。
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(),是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁。
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以下各项属于审计证据的特征的有()
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下列属于外部审计证据的有()。
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以下针对利用上期审计时运用实质性程序获取的证据的相关说法中,恰当的有()
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