下列文件中,不属于销售和收款循环审计中应该审查的文件是()
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IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()。
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以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。
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审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有()
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证实销售与收款循环中有关发生认定审计的证据是()。
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下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()
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下列项目中()属于货物资格审查文件一般包括的内容。
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下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()。
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注册会计师在对被审计单位销售与收款循环中的销售交易进行测试时,一般会偏重于检查高估资产和收入的问题,那么为了实现发生或存在目标,所实施的实质性程序是()。
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以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是()。
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以下各项关于销售和收款循环所涉及的主要凭证或会计记录中不属于外部证据的有()。
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注册会计师在对被审计单位销售与收款循环中的销售交易进行测试时,一般会偏重于检查高估资产和收入的问题,那么为了实现发生或存在目标,所实施的实质性程序是()
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下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有()。
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下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。
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N股上市申请过程中,除了上市适宜性审查已经报送的文件外,向交易所报送的文件主要还包括()。 A.招股说明书草案 B.会计师审计报告和盈利预测审核文件 C.必要的估值报告 D.招股说明书中所引用或涉及的各类文件、报告和资料
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下列选项中,不属于薪酬业务循环主要文件的是()
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投标文件中不属于资格审查资料的()。
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在销售与收款子系统中的主要数据文件不包括()。
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在对M公司2005年的会计报表进行审计的过程中,L注册会计师负责销售和收款循环的审计。在审计过程中遇到以下问题,请代为做出正确的专业判断。在对特定会计期间主营业务收入进行审计时,应重点关注被审计单位主营业务收入确认有密切关系的日期包括()。
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审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
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根据《中华人民共和国个人所得税法》和有关文件的规定,下列纳税人中,不属于应该自行申报纳税的是()
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1.针对销售与收款循环主要单据与会计记录,下列说法中不正确的是()。
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共用题干(一)资料2013年4月,某审计组对甲公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款业务内部控制进行调查的过程中了解到:销售部门负责赊销信用的审查和批准;仓储部门负责发送货物并填制发货凭证,限制非授权人员接近存货,所有发出的货物必须有经过批准的销货单;财务部门负责销售和收款业务的会计核算,指定由出纳员负责记录主营业务收入明细账,由
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下列各项中,不属于薪酬业务循环使用的文件是()。
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8.下列各项中,属于销售与收款循环涉及的主要凭证有()。