在内部控制体系中,董事会主要负责什么()
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在内部控制的职责分工中,业务部门的职责主要有()。
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董事会负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
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商业银行董事会在内部控制中具有重要的地位和作用,它要保证商业银行建立并实施充分.有效的内部控制体系,并负责制定具体的内部控制政策。()
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在内部控制发展阶段中,()最主要的特点就是将控制环境作为一项重要的要素内容与会计制度、控制程序一起纳入结构之中。
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在内部控制体系中,董事会应承担的责任有()
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()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责。
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《商业银行内部控制评价试行办法》规定,监事会除负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系外、还负责()。
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在内部控制良好的情况下,收到商品时,负责验收人员应将商品与()认真核对。
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在内部控制的主要内容中,不属于投资管理业务控制的是( )。
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()负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系。
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以下关于银行保险内部控制的组织及职责的说法中,正确的是()。①从内部控制主体、客体及内容看,董事会、管理层以及不同部门在内部控制体系建设中各自起着不同的作用②总公司法律合规与风险管理部作为内部控制职能管理部门,在公司总裁领导下负责对公司内部控制的事前、事中的统筹规划,组织推动、实时监控和定期排查③总公司银行保险部总经理、各分支机构总经理为单位内部控制工作的最终责任人④银行保险部每一个员工和营销人员都是内部控制的具体落实责任人,负责与岗位职责相关的内部控制事务
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董事会负责建立和完善内部组织机构,采取相应的风险控制措施,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
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一般情况下,由总经理在内部审核结束后()之内做出有效性评价的决定,并由体系办负责编制《有效性评价计划》。
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在内部控制发展的牵制阶段,内部控制的主要方式是()。
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董事会负责保证银行建立并实施充分有效的内部控制体系。
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在内部审计的组织架构中,董事会的职责不包括()。
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在内部控制的主要内容中,不属于投资管理业务控制的是()
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在内部控制体系中,了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法。()不属于其中。
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()负责监督董(理)事会、高级管理层完善内部控制体系。
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《商业银行内部控制评价试行办法》规定,监事会除负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系外、还负责()
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()负责执行董事会决策;负责根据董事会确定的可接收的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施;负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行, 负责组织对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估。
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在内部控制体系中,了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法,()不属于其中。
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在内部体系的建构中并不需要法概念。()
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新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。
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