以下属于内部审计范围的有( )。
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下面属于我国审计监督的范围的有()
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以下审计证据中,属于内部证据的有()。
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以下属于内部审计范围的有()。
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关于注册会计师就有关计划的审计范围和时间安排与治理层的沟通,下列事项中,不属于应当沟通的计划的审计范围和时间安排的有( )
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以下审计证据中,属于内部证据的有( )。
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18、注册会计师按照审计计划的规定对应收账款实施了审计程序后,需要形成相应的审计工作底稿,下列各项中,属于确定审计工作底稿的格式、要素、范围时,应当考虑的因素的有()。
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