下列选项中,通常表明可能存在非财务报告重大缺陷的有()
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下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
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下列哪些迹象可能表明企业内部控制存在重大缺陷()。
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下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()
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如果因管理层或治理层阻挠而无法获取充分、适当的审计证据,以评价是否存在或可能存在对财务报表产生重大影响的违反法律法规行为,注册会计师应当按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定,下列说法不正确的有()
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关于注册会计师对非财务报告内部控制重大缺陷的责任,下列说法错误的有()
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下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
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下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
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下列各项中,表明内部控制存在重大缺陷的是()。
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内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来是否构成重大缺陷。下列各项中,可能表明企业的内部控制存在重大缺陷的迹象有()。
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下列情形中,通常表明存在财务报表层次的重大错报风险的是()。
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A注册会计师负责对甲公司2012年度财务报表进行审计,评估甲公司的重大错报风险是A注册会计师执行财务报表审计业务时的重要步骤。下列事项或情况可能表明甲公司存在重大错报风险的有()。
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下列情形中,通常表明存在财务报表层次重大错报风险的是()。
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下列事项中表明被审计单位很可能存在重大错报风险的有()。
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下列事项中可能表明被审计单位的货币资金存在重大错报风险,注册会计师在执行工作时应保持警觉的有()。
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下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有()。
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在实施内部控制审计时,针对内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师的下列做法中,不恰当的有()
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下列情形中,注册会计师应当视为被审计单位财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象的有()
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下列选项中表明存在重大缺陷的迹象有
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在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
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16、下列选项中,通常能够表明企业内部控制存在重大缺陷的有()。
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以下事项中可能表明某单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。
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在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
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