下列控制中,表明信息系统的应用控制存在缺陷的有()。
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下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
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下列哪些迹象可能表明企业内部控制存在重大缺陷()。
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下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()
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下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()。
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下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
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下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
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下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有()。
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下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。
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下列各项中,表明内部控制存在重大缺陷的是()。
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内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来是否构成重大缺陷。下列各项中,可能表明企业的内部控制存在重大缺陷的迹象有()。
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以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
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应用控制图法控制生产过程质量时,表明点子在控制界限内排列有缺陷的有()。
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下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。
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下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有()
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下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有()。
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在实施内部控制审计时,针对内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师的下列做法中,不恰当的有()
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下列情形中,注册会计师应当视为被审计单位财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象的有()
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在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()
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16、下列选项中,通常能够表明企业内部控制存在重大缺陷的有()。
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下列被审计单位材料采购业务存在的情形中,注册会计师认为属于控制设计缺陷的有()
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下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的有()。
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以下事项中可能表明某单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。
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在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有()